ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту решения Собрания депутатов Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области «Об исполнении бюджета Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области за 2016 год»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Собрания депутатов Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области «Об исполнении бюджета Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области за 2016 год»

Проект решения Собрания депутатов Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области «Об исполнении бюджета Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области за 2016 год» подготовлен в соответствии с требованиями статей 264.2 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации и раздела 4  «Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности»  решения Собрания депутатов Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области «О бюджетном процессе в Верхне-Смородинском сельсовете Поныровского района Курской области» с целью утверждения показателей отчета об исполнении бюджета Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области (далее – местный бюджет) за 2016 год: по  доходам в сумме 4109262рубля, по расходам в сумме    3645418 рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 463844 рублей

По своему содержанию проект решения Собрания депутатов  Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области «Об исполнении бюджета Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области за 2016 год»  включает следующие данные:

- доходы местного бюджета за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов;

- расходы местного бюджета за 2016 год по ведомственной структуре расходов бюджета района;

- расходы местного бюджета за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;

- источники финансирования дефицита местного бюджета за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Законодательно установленные на 2016 год основные характеристики местного бюджета в течение года уточнялись семь раз в связи с приведением бюджетной классификации в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»; поступлением от распорядителей средств местного бюджета обращений о перераспределении средств местного бюджета по кодам бюджетной классификации местного бюджета в целях соблюдения действующего законодательства, уточнением суммы межбюджетных трансфертов из областного бюджета в связи с внесением изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2016 год» и в соответствии с нормативными правовыми актами, а также по уточнению сумм администрируемых доходов.

В итоге внесенных изменений утвержденные параметры местного бюджета  составили: по доходам – 4142738 рублей, по расходам – 3816178 рублей, с превышением доходов над расходами – 326560 рубля.

Исполнение местного бюджета в 2016 году составило:

по доходам  - 4109261 рубль или 99,2 % к прогнозу доходов местного бюджета, утвержденному решением Собрания депутатов Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области «О бюджете Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области на 2016 год». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходов получено меньше   на 4747380 рублей или на 115,5 % .

Налоговых и неналоговых  доходов поступило в сумме
1511134 рубля, по сравнению с 2015 годом налоговых и неналоговых доходов получено больше на 401248 рубля или на  26,6 %. Объем безвозмездных поступлений за 2016 год составил  2598127 рублей. Относительно прошлого года безвозмездных поступлений получено меньше на 5148629 рублей или на 198,2% ;

по расходам – 3645417рублей или 95,5 % к объему расходов местного бюджета , утвержденному решением Собрания депутатов Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области «О бюджете Верхне-Смородинского сельсовета Поныровского района Курской области на 2016 год». По сравнению с 2015 годом расходы уменьшились на 6329383 рубля или на 173,6 % .Расходы на содержание социально-культурной сферы в 2016 году составили 531282 рублей или 14,6 % к общему объему расходов местного бюджета , с уменьшением  к 2015 году на 33705 рублей или на 6,3 %;

превышение доходов над расходами составило 463844 рубля, что связано с увеличением доходной части в результате изменения остатков средств бюджета на начало 2015 года и на конец 2016 года. По результатам 2015 года профицит составлял 1136598 рублей, что больше показателя отчетного периода на 672754 рубля.

 

Код бюджетной классификации Российской    Федерации

Наименование

Фактически исполнено за 2015 год

Фактически исполнено за 2016 год

Отклонение 2016 года от 2015 года

% исполнения 2016 года

к 2015 году

 

Дефицит (профицит)

1136598

463844

672754

40,8

 

ВСЕГО ДОХОДОВ

8856642

4109262

-4747381

46,4

 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1109886

1511135

401249

136,2

 

Налоговые доходы

1109886

1241634

131748

111,9

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

54929

39679

-15250

72,2

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

16453

13606

-2847

82,7

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

932354

1068709

136355

114,6

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

2500

16500

14000

660

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

103650

103140

-510

99,5

 

Неналоговые доходы

-

269501

--269501

-

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества,  находящегося в государственной и муниципальной собственности

-

269501

-269501

-

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ

7746756

2598127

-5148629

335,4

 

в том числе:

 

 

 

 

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

7696006

2529227

-5166779

328,6

 

из них:

 

 

 

 

2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований

1294834

1680337

385503

129,8

2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

97009

111564

14555

115

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований

69243

67149

-2094

97

2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

6234920

670177

-5564743

10,7

2 07 00000 00 0000 180

Прочие безвозмездные поступления

50750

68900

18150

135,8

9600

ВСЕГО РАСХОДОВ

9974800

3645418

-6329383

36,5

0100

Общегосударственные вопросы

2305086

 

2329752

24666

101

0200

Национальная оборона

69243

 

67149

-2094

 

97

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

6030

 

-

 

 

-6030

-

0400

Национальная экономика

792776

304034

-488742

38,4

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

6235976

399864

-5836112

 

6,4

Социально- культурная сфера

565689

544619

-21070

96,3

0800

Культура, кинематография

564987

531282

-33705

94

1300

Обслуживание муниципального долга

702

13337

12635

1899,9